365bet正网平台
信息公开 | Column Navigation

信息公开年报

当前位置:首页 > 信息公开年报

2019年焦作市商务部门财务预算公开汇总

作者: 时间:2019/3/25 16:10:44 【打印此页】关闭】

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2019年商务部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市商务部门2019年度部门预算表

一、商务部门收支总体情况表

二、商务部门收入总体情况表

三、商务部门支出总体情况表

四、商务部门财政拨款收支总体情况表

五、商务部门一般公共预算支出情况表

六、商务部门一般公共预算基本支出情况表

七、商务部门一般公共预算“三公”经费支出情况

八、商务部门政府性基金预算支出情况表

九、商务部门国有资本经营预算收支情况表

十、商务部门机关运行经费

十一、商务部门预算项目支出绩效目标表 


第一部分

焦作市商务部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况:市商务局是全供正县级行政单位,全局内设办公室、人事科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、对外贸易科、规划与公平贸易科、外商365bet邮件促进科、对外投资与经济合作科、行政服务科、市场秩序科、监察室、电商办等十三个科室。单位实际行政人员36人。其中局长1名、副局长4名(其中:副市级1名)、中国国际贸易促进委员会焦作支会会长1名(副县级)、正县级调研员1名、副县级副调研员1名,科级及以下28名。工资关系在外单位(焦作市机关事务管理局)长期在本单位工作人员(司机)3名,退休人员为34名,商务局代管困难企业离休干部31名;局属二级机构全供事业单位三个:焦作市商务稽查支队,根据“焦编办(2009)8号”文成立,事业编制,财政全供,编制25人,实有23人;市贸促会,事业编制,财政全供,编制5人,实有4人;焦作市电子商务发展服务中心,编制8人,实有6人。

(二)部门职责:365bet正网平台_365bet体育备用网址_365bet邮件于2004年8月份成立,承担着我市对外贸易、招商引资、商贸管理、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门,对全市商务事业的发展进行宏观调控,加强组织协调、服务和监督检查等任务。

焦作市贸促会的部门职责是起草组织企业参加境内外各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承担同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;出具中国人民共和国出口货物原产地证明书;开展国内外经济贸易信息收集整理、传递和发布工作;负责对会员企业的服务、培训工作;承办河南省贸促会交办的其他工作。

焦作市商务稽查支队主要职责任务是:开展商务流通监查,维护商务领域秩序。受行政主管部门(市商务局)委托,依照国家相关法律法规的规定,全面履行对全市成品油市场、单用途商业预付卡、成品油市场管理、报废汽车回收、拍卖典当、特许经营、零供交易、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。加强12312举报投诉服务中心建设,认真做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行为投诉举报的接收工作,保证广大人民群众的合法权益。

焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是:为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划,电子商务发展组织协调,电子商务管理,服务电子商务企业,推动全市电子商务工作健康发展。

二、商务部门预算单位构成

365bet正网平台_365bet体育备用网址_365bet邮件是全供正县级行政单位,全局内设办公室、人事科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、对外贸易科、规划与公平贸易科、外商365bet邮件促进科、对外投资与经济合作科、行政服务科、市场秩序科、监察室、电商办等十三个科室。焦作市商务部门有二级预算单位3个,二级预算单位如下:

1.焦作市贸促会

2.焦作市商务稽查支队

3.焦作市电子商务发展服务中心

第二部分

焦作市商务部门2019年度预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市商务部门2019年总体收入合计1337.67万元,总体支出总计1337.67万元,与2018年相比,收、支总计各减少19.17万元,减少1.45%。主要原因:贯彻中央和市委市政府要求,在保证机关正常运转的前提下继续压缩公用经费开支,厉行节约,量入为出 

二、收入预算总体情况说明

焦作市商务部门2019年总体收入合计1337.67万元,其中:一般公共预算收入1337.67万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市商务部门2019年总体支出合计1337.67万元,其中:基本支出1107.87万元,占82.82%;项目支出229.8万元,占17.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市商务部门2019年一般公共预算收支预算1337.67万元,政府性基金收支预算0万元。商务部门2019年一般公共预算收支预算与 2018年相比,收、支总计各减少19.17万元,减少1.45%。主要原因:厉行节约,量入为出,在保证机关正常运转的前提下尽量节约开支 政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:商务部门均没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市商务部门2019年一般公共预算支出年初预算1337.67万元,其中基本支出1107.87万元,项目支出229.8万元。一般公共预算支出年初预算主要用于以下方面:一般公共服务支出1032.53万元,占77.19%;国防支出0万元;教育支出4.20万元,占0.31%;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出182.22万元,占13.62%;卫生健康支出61.74万元,占4.62%;农林水支出0万元;住房保障支出56.98万元,占4.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市商务部门2019年一般公共预算基本支出1107.87万元,其中:人员经费1033.28万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费74.59万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市商务部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市商务部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市商务部门2019 年“三公”经费预算为67.54万元。比 2018年预算数增加10.42万元,增长18.24%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费6万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的招商引资、项目洽谈等费用支出。预算数与18年持平,主要原因:继续保持从严控制“三公”经费的态势,因公出国(境)追求精简数量,提高质量

(二)公务用车购置及运行费 24万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费 24万元主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费、招商引资等交通费用,比2018年增加11.3万元,较上年增长89%,主要原因:已有公车使用年限已长,故障率高,保养维护费用频次和费用较高;今年我市举办“一赛一节”及前期外地项目推介邀商活动需租车费等交通费用支出增加。

(三)公务接待费37.54万元,主要用于外地客商来焦考察及招商引资洽谈、签约接待等,比2018年预算数减少0.88万元,下降2.29%,主要原因:认真贯彻落实中“八项规定精神和厉行节约要求一步从严控“三公经费开支;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市商务部门2019年机关运行经费总体支出预算72.40万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加3.26万元,增长4.71%,主要原因:市商务局、贸促会、电商中心的机关运行经费均比上年度有所减少。商务稽查支队经费增加,原因是2019年机关运行经费包含基本支出和项目支出中公务用车运行维护费的总和

(二)政府采购支出情况

2019年商务部门政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,焦作市商务部门共对18个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1047.93万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1337.67万元,其中人员经费支出1033.28万元,公用经费支出74.59万元,支出项目共16个,支出总额229.8万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额100万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市商务部门拥有固定资产共计为233.46万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆75.38万元。共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资资金:是指为促进我市扩大对外开放工作吸引外来资金投入为招商引资工作而设立的专项资金,主要用于举办重大招商引资活动的费用支出。

九、政府性基金:政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对象是否特定划分可分为:一是面向所有社会成员征收,如三峡基金,民航发展基金;二是面向特定行业和阶层征收,如铁路建设基金。

十、国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定,国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产(本)经营预算、社会保险基金预算等。

十一、12312商务举报投诉服务热线:是指接受涉及商务行政领域如成品油市场、特许经营、报废汽车回收等方面举报投诉及相关法律法规政策咨询并做好登记、分流、转交、办理、反馈工作的服务热线。

十二、单用途商业预付卡监管:是指落实“实名登记制度、非现金购卡制度、限额发行制度”为抓手,对已备案的企业做好日常监管工作,规范企业发卡行为,督促未备案的企业进行备案,重点对集团、品牌和规模发卡企业展开跟踪检查。

十三、货物原产地证明书:货物原产地证明书是出口商应进口商要求而提供的、由公证机构或政府或出口商出具的证明货物原产地或制造地的一种证明文件。原产地证书是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收、征收关税的有效凭证,它还是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不同贸易政策的凭证。原产地证书一般可分为商检机构出具的原产地证书、商会出具的产地证书、制造商或出口商出具的产地证书三类。

十四、电子商务:电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动;也可理解为在互联网(Internet)、企业内部网(Intranet)和增值网VAN,Value Added Network)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。 

附件:焦作市商务部门2019年度部门汇总预算表

2019年3月19日


Copyright ?2011-2017 365bet正网平台_365bet体育备用网址_365bet邮件办公室 电子信箱:jzsswj@163.com 联系电话:0391-3569750

地址:焦作市 豫ICP备05018066号

维护中心:365bet正网平台_365bet体育备用网址_365bet邮件办公室